襄城县审计局经贸社保股近期对县发改委2023年至2025年度预算执行情况开展审计,切实履行审计监督职责,保障财政资金规范高效使用。
审计紧扣县发改委宏观经济管理和投资主管职能,聚焦三大重点:一是预算管理的规范性;二是重大投资项目等专项资金的使用绩效;三是相关重大政策在预算安排与执行中的落实情况。
审计组坚持依法审计,严格依照《审计法》及国家审计准则开展工作。一是做好审前准备,深入研究法规政策与单位职能,制定针对性实施方案;二是规范现场操作,通过查阅资料、数据分析、实地核查等多种方式,客观、审慎地收集审计证据;三是加强沟通协调,充分听取被审计单位意见,确保审计发现事实清楚、定性准确。
此次审计强调发挥建设性作用,在关注真实合法性同时,着力揭示突出问题与风险隐患,分析体制机制成因,提出可行建议,旨在推动县发改委加强内控、优化资源配置、提升资金使用绩效,更好服务全县发展大局。
目前审计工作有序推进,后续将高质量完成报告并跟踪督促整改,确保审计取得实效。