近日,县审计局对2019年审计发现问题整改情况开展“回头看”活动,通过开展“回头看”,推动审计发现问题全面整改落实,促进全面深化改革,推动重大政策措施落实,健全完善制度,规范管理和权力运行。
工作内容。纳入2019年度项目计划且已到整改期限的审计报告和审计决定的整改落实情况,揭示敷衍整改、表面整改等虚假整改问题,并从体制机制、制度措施等多方面,深入分析整改不到位的原因,提出有针对性的整改措施和建议。
组织领导。本次审计整改“回头看”,指定一名副职总牵头、各分管领导配合,法规股负责组织协调、指导、督促各业务股室做好审计整改“回头看”工作,负责复核、汇总、分析活动结果并总结上报。
时间安排和任务分工。要求各股室于3月30至4月10日组织各被审计单位开展自查自纠,并按照要求上报有关资料。审计项目实行组长(主审)负责制,由原承担项目的股室通知被审计单位开展全面自查和自纠并上报审计整改相关资料。对未整改到位的事项,督促被审计单位认真分析未整改的原因,明确整改责任人,制定下一步整改的打算。
工作要求。要求各股室对照审计报告、审计决定内容,逐项盘点、逐一排查,形成条目清楚、内容具体、指向明确的问题清单,切实做到整改中责任不落实的坚决不放过、问题不解决的坚决不放过、整改不到位的坚决不放过,确保整改一个、达标一个、销号一个。